2019年度孝感市体育路学校部门决算公开
一、本部门主要职责
实施小学义务教育,促进基础教育发展,完成本学区小学学历教育。
二、本部门机构设置情况
目前学校设置了八个机构:校办公室、教务处、德育处、教科室、信息中心、体卫处、总务处(保卫科)、工会。
三、学校运行经费安排情况
2019年度学校财政拨款收入1921万元,上年结转3万元,实际可用收入1924万元。2019年度人员经费支出1334万元,公用经费支出267万元,项目支出83万元,2019年度全年支出1924万元,结转下年资金0万元。
四、三公经费情况
(1)体育路学校因教育教学交流等活动,2019年国内公务接待费为0.5万元,比2018年度决算金额0.06万元基本持平。2019年度接待批次为10次,接待人数约为80人。
(2)体育路学校目前有一辆公务用车,2019年度公车运行维护费为2.2万元,比2018年度决算金额1.95万元减少了0.25万元。
五、部门决算编报情况
1、部门决算数据包含的范围:
孝感市体育路学校2019年部门决算数据
2、主要数据情况:
体育路学校2019年部门决算主要数据情况包含以下: 收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表
2019年度收入支出决算总表(表1)
部门:
单位:万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
1836.08
一、一般公共服务支出
29
0
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
0
二、外交支出
30
0
三、上级补助收入
3
0
三、国防支出
31
0
四、事业收入
4
0
四、公共安全支出
32
0
五、经营收入
5
0
五、教育支出
33
1786.12
六、附属单位上缴收入
6
0
六、科学技术支出
34
七、其他收入
7
85.10
七、文化旅游体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
2.75
9
九、卫生健康支出
37
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、自然资源海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
104.18
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、灾害防治及应急管理支出
49
22
二十二、其他支出
50
23
51
本年收入合计
24
1921.18
本年支出合计
52
1893.05
用事业基金弥补收支差额
25
0
结余分配
53
年初结转和结余
26
3
年末结转和结余
54
31.13
27
55
总计
28
1924.18
总计
56
19241.18
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2019年度收入决算表(表2) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1921.18 |
1836.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85.1 |
|||
205 |
教育支出 |
1814.25 |
1729.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85.10 |
||
20502 |
普通教育 |
1680.45 |
1595.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85.1 |
||
2050202 |
小学教育 |
1649.05 |
1563.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85.1 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
31.4 |
31.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
133.8 |
133.8 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2050904 |
城市中小学教学设施 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
53.8 |
53.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
2.75 |
2.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20808 |
抚恤 |
2.75 |
2.75 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
2.75 |
2.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
221 |
住房保障支出 |
104.18 |
104.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22102 |
住房改革支出 |
104.18 |
104.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2210201 |
住房公积金 |
104.18 |
104.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2019年度支出决算表(表3) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门: |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1893 |
1718 |
174.99 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
205 |
教育支出 |
1786.12 |
1611.13 |
174.99 |
0 |
0 |
0 |
|
||
20502 |
普通教育 |
16523.19 |
1582.13 |
70.19 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2050202 |
小学教育 |
16209.19 |
1582.13 |
38.79 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
31.4 |
0 |
31.4 |
0 |
0 |
0 |
|
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
133.8 |
29 |
104.8 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2050904 |
城市中小学教学设施 |
30 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
53.8 |
29 |
24.8 |
0 |
0 |
0 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
2.75 |
2.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
20808 |
抚恤 |
2.75 |
2.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
2.75 |
2.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
104.18 |
104.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
104.18 |
104.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
104.18 |
104.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行 |
|
2019年度财政拨款收入支出决算总表(表4) |
||||||||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1836.1
|
一、一般公共服务支出 |
30 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
1701 |
1701 |
0 |
|||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2.75 |
2.75 |
0 |
|||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
104.18 |
104.18 |
0 |
|||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|||||||
本年收入合计 |
24 |
1836.1 |
本年支出合计 |
53 |
1807.94 |
1807.94 |
0 |
|||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
3 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
31.13 |
31.13 |
0 |
|||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
3 |
|
55 |
|
|
|
|||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0 |
|
56 |
|
|
|
|||||||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|||||||
总计 |
29 |
1839.1 |
总计 |
58 |
1839.1 |
1839.1 |
0 |
|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29=(24+25)行; |
|
|
||||||||||||
53行=(30+31+...+52)行;58行=(53+54)行; |
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||||
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
部门: |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1807.94 |
1636 |
171.94 |
|||
205 |
教育支出 |
1701 |
1529.1 |
171.94 |
||
20502 |
普通教育 |
1567.22 |
1500 |
67.14 |
||
2050202 |
小学教育 |
1535.82 |
1500 |
35.74 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
31.4 |
0 |
31.4 |
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
133.8 |
29 |
104.8 |
||
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
20 |
0 |
50 |
||
2050904 |
城市中小学教学设施 |
30 |
0 |
30 |
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
53.8 |
29 |
24.8 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
2.75 |
2.75 |
0 |
||
20808 |
抚恤 |
2.75 |
2.75 |
0 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
2.75 |
2.75 |
0 |
||
221 |
住房保障支出 |
104.18 |
104.18 |
0 |
||
22102 |
住房改革支出 |
104.18 |
104.18 |
0 |
||
2210201 |
住房公积金 |
104.18 |
104.18 |
0 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
1栏各行=(2+3)栏各行 |
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) |
|||||||||
部门:门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1333.87 |
302 |
商品和服务支出 |
148.95 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
470.66 470.66 |
30201 |
办公费 |
14.84 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
281.72 |
30202 |
印刷费 |
4.3 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
0 |
30203 |
咨询费 |
1.13 |
310 |
资本性支出 |
15.94 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
190.57 |
30205 |
水费 |
2.7 |
31002 |
办公设备购置 |
12.23 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
155.77 |
30206 |
电费 |
10.95 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.82 |
30207 |
邮电费 |
8.4 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.99 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
21.79 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.04 |
30211 |
差旅费 |
6.35 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
104.18 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
11.85 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
117.91 |
30214 |
租赁费 |
0.5 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
137.24 |
30215 |
会议费 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0.73 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
117.91 |
30217 |
公务接待费 |
0.51 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30303 |
退职(役)费 |
7.03 |
30218 |
专用材料费 |
6.04 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
3.21 |
30224 |
被装购置费 |
00 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
0.72 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
3.72 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
5.32 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
10.16 |
39906 |
赠与 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
24.43 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0.07 |
30229 |
福利费 |
8.26 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.01 |
39999 |
其他支出 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.3 |
30239 |
其他交通费用 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.29 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1471.11 |
公用经费合计 |
164.89 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
2019年度预算数 |
2019年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.52 |
0 |
2.01 |
0 |
2.01 |
0.51 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。
|
2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
部门: |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||
6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行 |
|
|
|
上一篇:体育路学校2021年部门预算信息公开 | 下一篇:孝感市体育路学校2018年部门决算信息公开 |